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期刊文章列表

  • 徐志耀1,2,王一宣1,吴茜涵1,马金阳1(南京审计大学政府审计学院;南京审计大学自然资源与环境审计研究院).海外环境审计的起源、研究脉络及新进展[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 池国华,苗云青(南京审计大学政府审计学院).政府审计、内部控制与国有企业债务风险[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 陈涛,吴贞如(南京审计大学信息工程学院).上市公司财务报表舞弊识别模型的比较研究[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 孙东1,韩晓阳1,薛佳睿2,Hu Qiong1,Zhai Jia1(南京市审计局;南京审计大学).国家审计推进“十四五”规划实施的路径研究——以江苏省为例[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 陈献东(盐城市审计局).新时代背景下国家审计理念创新研究[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 贺鹏皓1,方平2(南京审计大学政府审计学院;审计署审计科研所).中央苏区审计结果公告特征研究——基于文本分析法[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 刘骅1,崔婧1,王国栋2(南京审计大学;苏州苏高新集团有限公司).金融科技企业审计监督与风险治理的博弈仿真分析[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 陈红1,2,林啟丛3,1,曾军1(云南财经大学会计学院;昭通学院;凉山彝族自治州交通运输局).董事高管责任保险对审计延迟的影响研究[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 许肖军1,李峰1,王雪荣2,崔德高3,华艳芳4(浙江交投交通建设管理有限公司纪检监察审计部;南京审计大学信息工程学院;中核华纬工程设计研究有限公司;南京审计大学政府审计学院).基于风险控制的PPP项目跟踪审计研究[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 陈艳娇1,孙冰岳2,倪名彰3(南京审计大学商学院;南京审计大学政府审计学院;普华永道).亚非拉国家舞弊审计调查及启示[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 葛蓉1,王丽1,张蓉2(南京审计大学政府审计学院;南京市溧水区审计局).可持续交通审计的中国经验及启示[J].中国审计评论,2022,第2期
  • 雷宇(广东财经大学会计学院;广东财经大学粤港澳大湾区资本市场与审计治理研究院).党和国家监督体系视域下增强审计监督合力的内涵与路径[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 陈希晖,张陈丹华(南京审计大学政府审计学院).审计监督、财会监督与统计监督协同的现实基础和实现路径[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 杨静,丁玲(南京审计大学政府审计学院).研究型审计背景下国家审计高质量证据的构成要素分析[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 郝玉贵1,王祥2,徐荣华3(浙江农林大学经管学院浙江农林大学生态文明研究院碳中和研究院;审计署经济责任审计司;宁波大学商学院).国家审计在突发公共事件中的作用研究[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 吉利,牟佳琪,程冕(西南财经大学会计学院).企业组织资本增加了审计费用吗?[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 王文姣,廖雯茜,杨丽冰(四川农业大学管理学院).产品市场竞争地位、行业竞争程度与审计师选择[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 郑石桥,李瑶(南京审计大学政府审计学院).权力距离对内部控制缺陷认定标准的影响[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 吴良海,王玲茜,胡芳芳(安徽工业大学商学院).环境不确定性、公益性捐赠与银行信贷[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 赵保卿,靖凯旋(厦门大学嘉庚学院).内部控制自我评价可利用程度对审计收费的影响[J].中国审计评论,2022,第1期
  • 苏炜(国家能源集团宁夏煤业有限责任公司审计部).国有企业内部审计整改的理论框架与例证分析:职能部门视角[J].中国审计评论,2022,第1期
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