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杨学(江苏核电有限公司).研究型审计助力国有企业内部审计提质增效——以某国有核电企业采购绩效审计为例[J].中国内部审计,2023,第12期
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鲍国明.以先进典型为引领 奋力推进新时代 新征程内部审计工作高质量发展[J].中国内部审计,2023,第12期
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倪利平(浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司).信贷资金违规入房市 暗访深纠露原形[J].中国内部审计,2023,第12期
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连欣,贺玉焕,唐运飞,张淼(中国邮政集团有限公司).大数据时代智慧审计在邮政集团经济责任审计中的研究与实践[J].中国内部审计,2023,第12期
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崔竹,李培培,李璨融(审计署审计科研所).基层审计机关财政审计数据分析基础及模型共享应用研究分析[J].中国内部审计,2023,第12期
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赵颖(国家外汇管理局咸阳市分局).外汇局分支机构领导干部经济责任审计评价指标体系优化探析——基于绩效棱柱模型[J].中国内部审计,2023,第12期
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冉芳,张凤林(中国人民银行天津市分行).重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的理论探索与实践分析——以人民银行金融风险防控审计调查为例[J].中国内部审计,2023,第12期
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张涛1,李雪霏2,张懿颖3(中国航发北京有限责任公司;中国航发动力股份有限公司;中国航空发动机集团有限公司).新形势下企业集团基于风险防范视角的供应链管理审计研究[J].中国内部审计,2023,第12期
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许波,展雷,李楠,赵静,何军龙(中国移动通信集团陕西有限公司;西安有容会计师事务所).业审融合视角下企业持续审计研究——基于陕西移动的探索与实践[J].中国内部审计,2023,第12期
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徐爱君,张国宝,孙精学,焦胜(南京扬子国资投资集团有限责任公司;江苏中衡工程项目管理咨询有限公司).过程结算背景下建设项目内部审计风险与对策研究[J].中国内部审计,2023,第12期
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徐彰,段雨晴(南京审计大学中国电子科技集团第十四研究所).论公共工程审计中的“公共利益”——以新修订的审计法第23条为中心[J].中国内部审计,2023,第11期
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宋莹(沈阳师范大学审计处).高质量发展视域下省管高校党委巡察与内部审计协同机制研究[J].中国内部审计,2023,第11期
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宋夏云,许多多(浙江财经大学会计学院).研究型审计模式在关联方交易审计中的应用研究[J].中国内部审计,2023,第11期
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吴岭,黄浦(安徽省蚌埠市审计局安徽省审计厅涉外审计处).提高国外贷援款项目管理水平和绩效的对策研究——基于国家审计视角[J].中国内部审计,2023,第11期
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孙宝厚(中国审计学会).以内部审计高质量发展 促进民营企业高质量发展——在2023年民营企业内部审计交流大会上的发言[J].中国内部审计,2023,第11期
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曲越(中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局).贝叶斯网络理论和线性规划方法在商业银行新兴业务内部审计统筹管理中的应用研究[J].中国内部审计,2023,第11期
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程普升,张伟青,涂志敏,王炎冰,赵忠坤,仇宽乾,邱迟,杨玲(中信银行审计部青年理论研究小组;中信银行股份有限公司).运用七种思维推进商业银行内部审计研究[J].中国内部审计,2023,第11期
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卢敏莺(厦门市烟草专卖局).地市级烟草商业企业领导干部经济责任审计评价体系构建与实践——以S公司为例[J].中国内部审计,2023,第11期
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田小东,薛吉强,方东(中铁四局集团有限公司).建筑施工企业内部审计增值研究——以某建筑央企二级施工企业为例[J].中国内部审计,2023,第11期
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刘颖,汤鹏,崔蒙,刘华,任锋(国网江苏省电力有限公司超高压分公司;南京审计大学).电网企业内部审计人员专业胜任能力框架构建与应用——以CGY公司为例[J].中国内部审计,2023,第11期
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