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姜文军(中国人民银行南京分行).基层央行经济责任审计评价体系构建研究 ——基于多准则决策分析模型[J].中国内部审计,2021,第1期
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黎婉裕(中国联合网络通信有限公司广东省分公司).通信企业互联网业务营收资金管理的审计方法探索和内控建议[J].中国内部审计,2021,第1期
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厉应,李晴,张瑾(复旦大学附属儿科医院).品管圈在公立医院经济合同事前审计中的应用[J].中国内部审计,2021,第1期
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王颖,张珂,赵蔚,戎伟,夏军,李旭(中国移动通信集团北京有限公司).基于D&M 模型的IT 系统效能评估审计评价模型[J].中国内部审计,2021,第1期
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郝逸群(中国人民银行聊城市中心支行).运用区块链技术构建基层央行智慧内部审计平台的探索[J].中国内部审计,2021,第1期
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Tracey Dedrick(ISACA董事会).关于全球技术趋势与相关风险管控的探讨[J].中国内部审计,2021,第1期
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代秀梅(宁波鄞州农村商业银行股份有限公司).抽丝剥茧 还原企业骗贷真相[J].中国内部审计,2021,第1期
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(新疆生产建设兵团监狱管理局).忠诚履职 担当作为 不负使命 构建兵团监狱系统内部审计“防火墙” ——记新疆生产建设兵团监狱管理局审计处李伊红[J].中国内部审计,2021,第1期
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孙宝厚(中国审计学会).控制数字风险 保障数字安全 ——在第二届数字风险峰会上的致辞[J].中国内部审计,2021,第1期
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胡晨(北京首都创业集团有限公司).做一名有心、有为的内审人 ——读《内审人员进阶之道》有感[J].中国内部审计,2021,第1期
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(中国人民银行内审司).以政治建设统领审计工作高质量发展 ——记中国人民银行内审司业务审计处[J].中国内部审计,2021,第1期
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陈西果,宋婕,邱婕(中国人民银行连云港市中心支行).深化税制改革对国库会计管理的影响研究[J].中国内部审计,2021,第1期
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(国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局).坚守审计初心 践行审计道路 ——记国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局审计处韩家煜[J].中国内部审计,2021,第1期
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秦荣生(北京国家会计学院).企业数字化转型中的风险管控新模式[J].中国内部审计,2021,第1期
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