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赵雅欣,刘佳雄,费毅,陈镛,殷晴,石上上(国网重庆市电力公司).新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应用研究 ——以国网重庆市电力公司为例[J].中国内部审计,2021,第11期
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孙玉清,程方洲,张海娜(国网江西省电力公司).“智慧作业域”在经济责任审计中的应用研究 ——以A电网有限公司为例[J].中国内部审计,2021,第11期
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戴银莲(浙江省省级医院管理中心).公立医院经济业务内部控制评价体系探讨[J].中国内部审计,2021,第11期
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宋福亭1,彭丽佳2(淄博市审计局;淄博市张店区审计局).住建系统政府投资工程项目安全与效益内部审计研究[J].中国内部审计,2021,第11期
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巩凤(东北大学秦皇岛分校).基于新版“三线模型”的高校内部审计定位与组织模式研究[J].中国内部审计,2021,第11期
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刘石,韩莉,潘星,沈峰(国网浙江省电力有限公司电力科学研究院).基于PDCA循环的科技项目审计工作实践[J].中国内部审计,2021,第11期
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安广实(安徽财经大学).发挥内部审计职能作用 促进组织统筹发展和安全[J].中国内部审计,2021,第11期
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吴则建,王鹏虎,于威,陈小其(中信银行).基于机器人流程自动化技术的持续审计研究[J].中国内部审计,2021,第11期
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扈国维,黄生军,陆晓红(国网雄安新区供电公司).雄安新区电力设施迁改工程项目“阶梯式”审计的实践探索[J].中国内部审计,2021,第11期
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孙宇斌,王伟,张慧英,韩超,王永祥,许磊,林云(国网山东省电力公司淄博供电公司).基于“RPA+神经网络”的前瞻全量持续型数字审计体系构建研究[J].中国内部审计,2021,第11期
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尚文程(中国光大银行股份有限公司).基于金融控股集团下分类审计体系构建原则的思考[J].中国内部审计,2021,第11期
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马亚慧1,刘栓2(英大长安保险经纪有限公司;中节能工程技术研究院有限公司).信托业高质量发展愿景下的审计思考[J].中国内部审计,2021,第11期
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(中国医学科学院肿瘤医院).发挥内审工作效能 护航医院健康发展 ——记中国医学科学院肿瘤医院审计处[J].中国内部审计,2021,第11期
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徐如祥,张媛玲(国家外汇管理局青海省分局).统筹发展和安全目标导向下的外汇管理内部审计增值路径与评价标准研究[J].中国内部审计,2021,第11期
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(中国铁建大桥工程局集团有限公司).践行新理念 适应新要求 持续为企业健康发展提供坚强的审计保障 ——记中国铁建大桥工程局集团有限公司审计部[J].中国内部审计,2021,第11期
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洪如松(浙江师范大学).我一直深爱着内部审计工作[J].中国内部审计,2021,第11期
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朱艳丽,王剑,王晶(东兴证券股份有限公司).一张蓝图引领方向 加减乘除打造铁军 ——东兴证券审计工作方法探索[J].中国内部审计,2021,第11期
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周美佳(浙江吉利控股集团有限公司).明察暗访农业项目 内部审计助力精准扶贫[J].中国内部审计,2021,第11期
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(中国建设银行股份有限公司福建总审计室).善数者铿锵行 ——记中国建设银行股份有限公司福建总审计室非现场与IT审计处刘华强[J].中国内部审计,2021,第11期
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(重庆交通建设(集团)有限责任公司).勤学苦练 开拓创新 在平凡的内部审计岗位上践行不平凡的审计事业 ——记重庆交通建设(集团)有限责任公司程引[J].中国内部审计,2021,第11期
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黄素莉(洛阳市审计局).地方国有投融资平台公司发展现状、问题与对策研究[J].中国内部审计,2021,第11期
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徐建军(南京报业传媒集团).媒体深度融合改革的“去库存”财务策略[J].中国内部审计,2021,第11期
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(中国时代经济出版社有限公司).欢迎订阅[J].中国内部审计,2021,第11期
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孙红英(重庆报业集团).国有企业内部控制建设难点与对策浅析[J].中国内部审计,2021,第10期
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