首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊文章列表

  • 于威,戴龙龙,张伟青,陈小其(中信银行股份有限公司).智能化对公信贷客户风险监测审计模型研究[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 韦燕杏,黄春晖,魏冠凯(中建四局安装工程有限公司).新形势下建筑企业内部审计存在的问题及对策研究[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 董吉武,程品龙,鲍晓,王群,王美芳(国网安徽省电力有限公司).加强党的领导 依托数字化转型 全面深入开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 王肖婧(西北政法大学经济学院).共同富裕背景下民生审计效益创新路径研究[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 方郑亮(中国远洋海运集团有限公司).审计数据分析探索和思考[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 胡洁(中国内部审计协会).新时期推动审计职业继续教育工作高质量发展的实践和思考[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 马晓丹(中国石化胜利油田分公司审计部).以系统化思维模式助推油田绿色低碳发展——读《油气田企业自然资源与生态环境内部审计研究》有感[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 刘冠亚,李宝智,聂勇,孙成显(审计署审理司科技部科技经费监管服务中心水利部太湖流域管理局纪检组科技部机关服务中心).美英两国涉农项目绩效审计经验与启示[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 鲍国明.团结奋斗 勇毅前行 谱写新时代中国内部审计新华章[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 张睿,丁涛,张欢,赵国婷,张宇凡(中国太平洋保险(集团)股份有限公司).企业内部审计风险预警体系构建——基于大数据背景与霍尔三维结构模型的应用[J].中国内部审计,2022,第11期
  • 晁毓欣1,辛胜入2(山东财经大学财税学院;国家档案局行政财务司审计处).基于平衡计分卡的行政单位绩效型经济责任审计探究[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 乔鹏程,张梦琦,金铭泉(西藏民族大学财经学院).财务数字化视域下高校研究型审计人才培养创新研究[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 方(王莹)(华侨大学).高校会计人员胜任能力与提升路径研究[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 孙培芹,孙盈,念晓飞,张琦(山东大学审计处).高校工程管理审计面临的困难与对策研究[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 陈丹萍1,吕君杰2(南京审计大学政府审计学院;南京审计大学社会审计学院).基于PDCA模型的大数据审计提质增效路径研究[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 刘雷1,徐如双2(重庆银行博士后科研工作站;重庆理工大学会计学院).大数据环境下商业银行内部审计增值功能发挥路径思考[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 梁家钦,王小亮,陈春燕,覃芳梅,田春雷,欧阳湘萍,吴冰(广西北部湾投资集团有限公司).开展风险管理审计助推国有企业安全发展研究——以BT集团为例[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 刘罡(中国农业大学).高校开展内部控制审计的难点与对策[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 林藩璋1,王培月2(福建省气象局财务核算中心;福建省泉州市气象局).追本溯源深挖真相 探究基层内控管理[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 王俊锋,孔琳琳,苏孜(金川集团工程建设有限公司;兰州财经大学).强化国家审计监督 推进营商环境优化[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 夏青(中国人民银行南京分行).履行新职责 拓展新领域 积极探索人民银行重大政策措施落实情况跟踪审计新模式——以深化小微企业金融服务审计调查为例[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 吉喆,宋志强(中国华电集团有限公司).四类招投标采购审计模型的构建应用——以H集团招投标采购领域大数据审计为例[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 廖宏伟(北京工业大学).新时代内部审计在推进高校内部治理中的作用探究[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 张月波(中国民生银行).坚持和加强党的领导 以内部审计质效提升推动组织高质量发展[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 侯梦宇(中交投资有限公司).领会新要求 初心赴使命 奋斗铸辉煌——读《深化国有企业和国有资本内部审计研究》有感[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 黄康强,许琦,黄德明,黄邦夏,卓文婉,王来军,梁少彬(中国移动通信集团广东有限公司).新基建造价审计“1354”数智管理模式实现方法与路径[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 富晓霞,刘远东,葛枫(中国航天科工集团第三研究院).用好经营管理专项审计手段促使全面打好风险防范化解攻坚战[J].中国内部审计,2022,第10期
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有9页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966