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陈良发,高贤亮.部门领导干部自然资源资产离任审计方法与思路[J].审计观察,2023,第9期
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李晓宁,胡馨月(西北政法大学管理学院).我国社会保障资金绩效审计的优化研究[J].审计观察,2023,第9期
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王会金,郑石桥(南京审计大学).政府审计与纪检监察的协同机制研究[J].审计观察,2023,第9期
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刘志洋(审计署审计科研所).中央企业股权投资风险与对策建议[J].审计观察,2023,第9期
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雷宇(广东财经大学会计学院).政产学研协同的审计人才培养机制探索——以广东省审计硕士共享课堂为例[J].审计观察,2023,第9期
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高倩(中信银行总行审计部).构建商业银行审计督办整改机制的思考与举措[J].审计观察,2023,第9期
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欧铁军,吴腾飞(中铁第一勘察设计院集团有限公司).建筑型企业开展研究型审计的数字化探索[J].审计观察,2023,第9期
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张夏恒,李想(西北政法大学管理学院).AIGC赋能内部审计的机理与路径[J].审计观察,2023,第9期
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周菁,邢莹(审计署驻广州特派员办事处).国家审计推动审计整改的实践探索与经验总结[J].审计观察,2023,第9期
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翁霞,胥欢,唐铭(四川省成都市青白江区审计局).乡镇水污染防治审计的探索[J].审计观察,2023,第9期
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芦倩1,郭炜2(中国电力建设股份有限公司;华中科技大学管理学院).双碳背景下新能源EPC业务的审计重点[J].审计观察,2023,第9期
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本刊编辑部.抚今追昔 砥砺前行——国家审计40周年回顾[J].审计观察,2023,第9期
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陈凯,董悦,杨婷婷,栾黎巍,李丹黎(国家开发银行上海审计分部青年理论研究小组).内部审计视角下的研发类贷款风险管理建议[J].审计观察,2023,第8期
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武汉琦,席伟(中信重工机械股份有限公司).传承焦裕禄精神 推动国有企业内部审计高质量发展[J].审计观察,2023,第8期
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童杰,王加冕,李晓娴(中国工商银行总行内部审计局).内部审计在数字银行风险管理中的作用和价值[J].审计观察,2023,第8期
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陈鸣,苏纯燕(浦发银行审计部).内部审计数字化建设赋能银行风险合规管理[J].审计观察,2023,第8期
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莫广周(柳州银行).商业银行风险导向审计现状及对策[J].审计观察,2023,第8期
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张轩浩1,朱俊文2(澳门大学;湖北省审计厅).审计数智化转型的路径探析[J].审计观察,2023,第8期
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