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期刊文章列表

  • 姜静敏,孙欣(中国人民银行南通市中心支行).金融消费者权益保护审计调查的实践与思考[J].中国内部审计,2022,第10期
  • 孙友霞(上海大学).高校内部审计整改闭环管理系统构建[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 张丹,解萍(西安电子科技大学).设计管理审计助力高校工程管理审计增值研究[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 王艺,冯均科,白钰(西北大学经济管理学院).基于大数据技术构建领导干部自然资源资产离任审计平台的探讨[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 刘仑,刘娜娜(山东省农业发展信贷担保有限责任公司).探索打造数字化审计模式 助力业务数字化转型[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 辛建民(合肥海关).推动直属海关内部审计工作高质量发展的思考——以合肥海关内部审计为例[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 杨裕嘉(海洋石油工程股份有限公司).境外EPCI总承包项目风险分析及审计思路——以海洋石油境外工程管理与审计为例[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 唐传清(中核集团核工业学院).完善军工集团内部审计的思考[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 邹睿翀,孙敬涛,黄健,石尚(国网内蒙古东部电力有限公司).基于“网格评审”视角的重大政策跟踪审计研究[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 孙小凯(江苏省苏州市审计局).以“善治”促“良治”:构建国家审计服务市域社会治理新格局[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 赵萍(连云港急救中心财务科).风险评估与内控评价相互印证持续推动内部控制完善[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 赵飞云,赵欣刚,毕波,李林(上海核工程研究设计院有限公司).“大监督”工作在能源企业治理体系中的应用与思考[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 樊越超,崔若晗,倪伟策,彭耀(中国民用航空局审计中心).助力民航统筹发展与安全两翼齐飞——构建民航内审视角的财经风险识别和防范管理体系[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 罗利,向泊妍(中联重科股份有限公司).基于业态融合的企业数字化审计转型路径研究——以Z金融服务公司为例[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 张育,刘丹丹,高垚(复旦大学审计处;上海铭垚信息科技有限公司).浅议高校内部审计的数智化转型及框架构建[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 耿建新(中国人民大学).内部审计在ESG社会部分中的作用分析[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 林岸芬(中国联合网络通信有限公司广东省分公司审计部驻深圳市分公司审计组).以“绩效+跟踪”审计强化通信行业网络运行成本管理的研究与探索[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 骆燕(桐庐农商银行).深挖线索层层递进 揭秘违规放贷真相[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 吴耀华(中远海运(上海)有限公司).坚持心怀“国之大者” 彰显新时代内部审计价值[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 朱世杰(中国邮政储蓄银行审计局南昌分局).读《审计署内部审计科研课题研究报告2019—2020》有感[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 李梅1,陈旭2(鄂尔多斯职业学院;赤峰学院).高职院校审计与纪检监察协同现状研究——基于E职业学院的调查[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 张雁翎.与时俱进 奋发有为 推动经济责任审计高质量发展——“经济责任审计准则和指南在审计实务中运用情况”专题座谈会综述[J].中国内部审计,2022,第9期
  • 尤泳(中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司).提高内部审计成果运用成效的对策研究[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 刘乐(广州医科大学附属肿瘤医院).基于层次分析法和模糊综合评价法的大型医用设备绩效审计评价研究[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 陈哲颖(广州卫生职业技术学院).基于风险导向的高校审计整改机制研究[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 胡文婕(中国电力建设集团有限公司审计部).深化审计研究 拓宽审计视野——读《审计署内部审计科研课题研究报告2019—2020》有感[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 薛春明(玉溪高新区融建集团投资有限公司).从PPP模式的多重差别思考国家审计应关注的重点[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 陈曦(中国工商银行内部审计局南京分局).系统思维“5D”工作法在内部审计实务中的应用研究——以国有商业银行为例[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 崔霞,戴斐斐,孙常鹏,贾晓亮,李博,刘德玉,张耀心(国网天津市电力公司).以新“三线模型”重塑内部审计职能与价值[J].中国内部审计,2022,第8期
  • 武扬(厦门轨道建设发展集团有限公司).集团化过程中的城市轨道交通企业内部审计优化研究[J].中国内部审计,2022,第8期
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