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任泽华(太平金融稽核服务(深圳)有限公司).以研审学践融合为载体开展研究型审计——A保险公司互联网第三方平台业务审计经验[J].中国内部审计,2023,第9期
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曲天任1,马悦2,陶菁3(长春新区审计局;东北师范大学经济与管理学院;长春职业技术学院).国家审计赋能省域经济高质量发展:机制与实现路径[J].中国内部审计,2023,第9期
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李艳,朱锦,刘茜,胡岸明(中国人民银行南昌中心支行).稳增长防风险政策目标下结构性货币政策工具审计框架的构建[J].中国内部审计,2023,第8期
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王萌(淄博市市级机关医院).精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究[J].中国内部审计,2023,第8期
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刘忆宁1,刘罡2(合肥工业大学;中国农业大学).高校绩效审计现状、问题及建议[J].中国内部审计,2023,第8期
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赵晋秀,谢文辉,高彩燕(中国铁建股份有限公司).构建审计评价模型 研究创新审计方法——塔式起重机租购经济性审计评价研究[J].中国内部审计,2023,第8期
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梅黎,邢丽莉,罗玲玲,崔楠,张倩(北京农村商业银行股份有限公司).以大数据分析为核心 推进研究型审计出实效——北京农商银行特约商户收单业务专项审计实践案例[J].中国内部审计,2023,第8期
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陈乐宁(云浮市人民医院).玉姐泡的茶——记内部审计工作感悟[J].中国内部审计,2023,第8期
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