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期刊文章列表

  • 刘希敏1,赵占博2(山东省日照市莒县审计局;中共中央党校(国家行政学院)研究生院).新形势下推动国有企业内部审计高质量发展的思考[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 张泽华,朱海瀛,解慧珉,白璐(中国民用航空局审计中心).潜精研思寻妙计 靶向施策见真章——研究型审计应用于民航基建项目案例[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 黄辉,许杏,季红连,黄雯静,徐志娥(广西北部湾银行审计部).“研”之有理 “究”出成效——以某村镇银行经济责任审计为例[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 陈艳(安徽省宿州市审计局).构建审计思维体系 助推营商环境优化[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 莫广周,蒋晶,何晔华(柳州银行股份有限公司).新形势下内部审计如何助推城商行有效防范信用风险[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 王浩(中建三局集团有限公司西南分公司).基于保罗思维模型的全生命周期绩效审计质量控制模型构建研究[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 傅启国,王梦婷,李晓雨(南京市知识产权保护中心).内控视角下事业单位合同管理问题及对策研究[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 李琦(北京经济管理职业学院审计处).基于新“三线模型”的高校经济合同管理研究[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 谢志华(北京工商大学商学院).内部审计助力企业高质量发展[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 张世敏,李文文,刘娜(河北经贸大学;中喜会计师事务所).内部审计服务高校风险防控实践与探索——基于巡视发现的问题[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 郑宏奕,刘霞,赵卫明,聂彤云,王美丽(国网山东省电力公司滨州供电公司).数智化审计在电网工程项目审计中的初探[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 王青松,纪伟东(中国建设银行股份有限公司山东总审计室).商业银行内部审计风险评估体系构建研究[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 司宝利(国家开发银行上海审计分部).信贷层层把关,防线如何失守?——L矿业公司审计专项调查案例[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 于国梅,刘小芳,张冉(青岛港国际股份有限公司).港口集团创新内控评价体系建设的思考与实践[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 杜海涛(中国农业银行审计局武汉分局).数字审计的嬗变[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 童杰,王加冕(中国工商银行总行内部审计局).IT审计在商业银行数字化转型中的作用和价值[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 杨景龙,李照煦,张蕊,陶强(中核集团中国核能电力股份有限公司).内部审计助力核电领域安全高质量发展探索与实践[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 尤广辉,徐天然(中国内部审计协会调研组).广东省内部审计工作调研报告[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 郝晓琴,陆婕(北京特种机械研究所).企业内部审计数字化转型的思考与探索——基于航天企业的实践研究[J].中国内部审计,2023,第7期
  • 唐洋,董怡颖,阳秋林(南华大学经济管理与法学学院).国家治理视角下领导干部自然资源资产离任审计理论框架的构建[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 方平(审计署审计科研所).中国古代税收舞弊审计监督的路径经验——基于“宋代包拯揭示税收政策执行舞弊案”和“清代福崧揭示句容县吏税银舞弊案”的研究分析[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 秦荣生(北京国家会计学院).数字化时代呼唤数据导向审计[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 王霞,宋岩,孟庆霖,穆健,张纳川,徐晓萱,刘通(国网天津市电力公司).新形势下基于数字化审计技术的风险防范路径及实践[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 鄢璐(上海浦东发展银行审计部).基于环境风险管理框架下的商业银行环境风险内部审计应对策略[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 严忠新,马琼,张燕,牟德志(中广核工程有限公司).新形势下“寓内部审计于风险管理之中”实务探索——以中广核工程有限公司内部审计为例[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 李章,王雪涛,胡佩,石锋(北京首都创业集团有限公司).国有企业委派总审计师制度的探索与实践[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 辛莹莹(中铁十一局集团第一工程有限公司).风险导向内部审计应对施工企业供应链金融风险研究[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 赵吉柱(中国交通建设股份有限公司).国有企业并购的内部审计探索与实践——以A公司并购审计为例[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 刘巍,门烁,庞博,孟伟滨(中国移动通信集团有限公司).中国移动信息技术审计全覆盖实施模式研究[J].中国内部审计,2023,第6期
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