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期刊文章列表

  • 张海荣,石鸣,陈仕清(中国航空发动机集团有限公司).基于数字化赋能的工具管理审计研究与应用[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 刘春红,冯杰(天津职业大学).高校后勤食堂风险管理研究型审计案例[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 许梦濛(浙江天台农村商业银行股份有限公司).君子务本 本立而道生[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 陈新(中国人民银行岳阳市中心支行内审科).新形势下基层央行内部审计应对风险挑战的作用机理与实践路径[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 龙嫕,徐亚锋(云南电网公司审计中心).新时代电网企业内部审计“12345”管理模式探索与实践[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 骆燕(浙江桐庐农村商业银行股份有限公司).账户交易存猫腻 顺藤摸瓜现实情[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 周燕(中国矿业大学审计处).关于高校银行对账审核的思考[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 徐锦婷,黄毅哲(杭州钢铁集团有限公司).国有集团化企业在数字化转型背景下构建风险管理框架的关键路径研究——框架融合及风险语言建设[J].中国内部审计,2023,第6期
  • 李宗彦,胡杨(浙江财经大学会计学院).国家审计如何参与腐败治理——基于韩国、新加坡、印度三国的多案例比较研究[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 龚小东,李寅,程彪,程群继,万艳苹,李志蓬(中国人民银行南昌中心支行;中国人民银行景德镇市中心支行).征信业务管理审计实践与思考[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 黎占露(深圳市卫光生物制品股份有限公司).新形势下风险导向审计应用实践——以W公司实践为例[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 刘伟琼,苏爱国,黄刘郁,张凌,王轩,苏连芹,王小丽,罗穗雅(中国联合网络通信有限公司广东省分公司审计部).用“四边”思维贯穿始终 对科研项目专项审计的研究与实践[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 徐云妹,陈呈明(海信集团控股股份有限公司审计部).以研究型审计思路为抓手 海信集团开展境外公司销售返利政策执行专项审计[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 伍伦(广东电网有限责任公司).银行内部审计治理对信息披露质量的影响研究——基于操纵性贷款损失准备视角的经验证据[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 万琼,钟希余(湘潭大学).基于区块链审计的高校建设项目管理风险防控研究[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 张磊,王伦超,吴迪(中国移动通信集团有限公司).采购“最后一公里”执行风险与审计方法探索[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 张小凤(国家能源投资集团有限责任公司).全面从严治党视域下关于深化企业经济责任审计的思考——基于党的二十大报告视角[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 杨建忠,黄英英(中国大唐集团有限公司天津审计中心).物资采购跟踪审计系统的构建与实施[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 薛开进,张晶晶(江苏扬州农村商业银行股份有限公司).追根究底 揭开基层网点业务数据虚增真相[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 王蕙娜(审计署审计科研所).中国古代大规模财政舞弊审计清查的路径经验——基于“桑哥钱粮钩考案”和“雍正帝彻查亏空案”的分析[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 郝德华1,陈俊翔2(中央军委审计署第二直属审计中心;浙江省杭州市钱塘区审计局).“仰望星空”立宏志 “脚踏实地”创伟业[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 高策(北京市建筑设计研究院有限公司).关于建筑设计企业经济责任审计的思考[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 于威,左民玮(中信银行审计部).金融控股公司内部审计组建模式探索[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 周庆西(天津师范大学内部审计研究所).调查研究是审计人员的基本功[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 曾蔚(重庆市审计局).地方审计机关开展内部审计指导监督工作的现状、困境及对策研究[J].中国内部审计,2023,第5期
  • 罗斌元,郭小雨(河南理工大学财经学院).人工智能对内部控制的影响研究[J].中国内部审计,2023,第4期
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