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刘雷,李玲焰,冉洪川(重庆银行博士后科研工作站;重庆理工大学会计学院).开展商业银行研究型内部审计的若干思考[J].中国内部审计,2022,第5期
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王鹏虎,于威,张伟青(中信银行股份有限公司).商业银行内部审计基础能力提升平台建设研究[J].中国内部审计,2022,第5期
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谢萍,方智(中国邮政储蓄银行审计局南昌分局).基于关联性分析和CCR效率模型构建商业银行内部审计发现问题质量评价体系[J].中国内部审计,2022,第5期
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王永在(内蒙古自治区乌兰察布市凉城县审计局).县级医疗保险基金深度审计路径分析与反思——以对L县医疗保险基金审计为例[J].中国内部审计,2022,第5期
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徐玉德(中国财政科学研究院).内部审计助力央企提升合规风险防控能力[J].中国内部审计,2022,第5期
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刘巍,潘欣怡,叶宇航(中国移动通信集团有限公司).在统筹发展和安全中发挥内部审计作用——构建中国移动基于目标的审计分类监督模型[J].中国内部审计,2022,第5期
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唐玉华(南宁师范大学).内部审计在高校EPC建设项目中如何有效发挥作用——以广西某高校为例[J].中国内部审计,2022,第5期
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徐润艳(国家开发银行广州审计分部).基于风险导向的银行集团客户授信内部审计方法探索与实践[J].中国内部审计,2022,第5期
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张佳(中央广播电视总台).远程审计模式在广电行业内部审计监督中的运用研究[J].中国内部审计,2022,第5期
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张振兴(中铁大桥局集团有限公司).内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用——基于S建筑集团内部审计工作的实践与思考[J].中国内部审计,2022,第5期
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邹兵,房高琪,文杰豪(中国铁建股份有限公司).精立项强方案 抓整改重实效 积极推动国家重大政策措施贯彻落实——以中国铁建股份有限公司开展低效无效资产专项审计为例[J].中国内部审计,2022,第5期
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虞伟健(宁波鄞州农村商业银行股份有限公司).贷款资金真实去向现形记——一组数据引警觉,步步深入察实情[J].中国内部审计,2022,第5期
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王青松,纪伟东(中国建设银行股份有限公司山东总审计室).构建“三维”分析体系与查证框架 精准揭示管理问题 推动重大信贷政策贯彻落实[J].中国内部审计,2022,第5期
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蔡闫东(南京审计大学政府审计学院).读审计署内部审计科研课题研究报告有感[J].中国内部审计,2022,第5期
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贾代平(山东工商学院).信息系统审计视角下的数据资源及其应用途径[J].中国内部审计,2022,第5期
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杨悦1,王瑶瑶2(宁波财经学院;杭州网易严选贸易有限公司).基于SIPOC模型的企业供应链审计模式创新研究[J].中国内部审计,2022,第4期
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任磊1,高冠军2(南京审计大学政府审计学院;南京江北新区枢纽经济发展管理办公室).新时代国家级新区内部审计模式创新探究——以南京江北新区枢纽办为例[J].中国内部审计,2022,第4期
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陈晨(福建师范大学).高校二级学院领导干部经济责任审计全覆盖探析[J].中国内部审计,2022,第4期
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毕秀玲(山东财经大学).充分发挥内部审计在环境、社会和治理中的作用[J].中国内部审计,2022,第4期
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孟麒(安徽省儿童医院).新形势下对公立医院内部审计工作的思考[J].中国内部审计,2022,第4期
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胡正人1,孙冬营2(山西省国有资本运营有限公司;江苏大学管理学院).基于控制论视角的内部审计统筹发展与安全机理研究[J].中国内部审计,2022,第4期
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陈春宏(厦门大学附属心血管病医院).公立医院信息技术服务采购审计探究[J].中国内部审计,2022,第4期
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刘琼(中国人民公安大学).公安院校货物和服务采购审计要点[J].中国内部审计,2022,第4期
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洪烨,周国宾,王燕萍(安阳钢铁集团有限责任公司).强化内部审计 筑牢风险防线——安钢内部审计为组织高质量发展保驾护航[J].中国内部审计,2022,第4期
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章怡翀(中国移动通信集团浙江有限公司).海量数据抓线索 特征挖掘见奇效[J].中国内部审计,2022,第4期
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王致远,张婧(中国移动通信集团有限公司).在经济责任审计中运用“两基四核一保障”工作机制开展贯彻落实党和国家重大政策措施情况审计的工作实践[J].中国内部审计,2022,第4期
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宋迪(中国政法大学商学院).人工智能投资对审计决策的影响研究[J].中国内部审计,2022,第4期
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彭斯慧,黄清玉(广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心).探索广西内部审计与国家审计融合的研究[J].中国内部审计,2022,第4期
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