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陈一鹤,周琳,丁秀瓶,胡静,肖晨艺,苗伟鑫,袁爽(中国石油化工股份有限公司物资装备部(中国石化国际事业有限公司)).新形势下数智化招标采购审计 助力企业防范风险的探索实践——以SI公司招标采购审计为例[J].中国内部审计,2023,第4期
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杨勇,降瑞峰,刘晓棠,邵彦波,李静(招商银行股份有限公司审计部).研究型审计项目实施及赋能整改提升审计价值的探索——金融消费者权益保护专项审计案例[J].中国内部审计,2023,第3期
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黄久芮,杨俊(中国石化集团有限公司审计中心).瑞士奶酪模型在石化企业工程投资审计中的应用研究——基于风险识别与应对的视角[J].中国内部审计,2023,第3期
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范智勇,王玉,田萍萍,梅胜兰,伏伦,夏源(国家外汇管理局四川省分局).风险导向视角下的链式审计方法优化研究——以基层外汇管理审计实践为例[J].中国内部审计,2023,第3期
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林键(中国工商银行内部审计局上海分局).内部审计助力商业银行网点竞争力提升的路径探索[J].中国内部审计,2023,第3期
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李俞嘉(中国农业银行审计局直属分局).国有商业银行供应链金融服务审计实践探究[J].中国内部审计,2023,第3期
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梁欣尧(广州发展集团股份有限公司).新能源并购项目常见风险与审计重点探究[J].中国内部审计,2023,第3期
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