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期刊文章列表

  • 薛文艳(太原学院).企业数智化内部审计的转型研究[J].中国内部审计,2021,第6期
  • 广西内部审计师协会广西大学联合课题组(广西内部审计师协会;广西大学).新时代高校内部经济责任审计质量提升的思路与方法 ——以GX大学为例[J].中国内部审计,2021,第6期
  • 牛菊芳,刘利(西南民族大学商学院).新形势下政府绩效审计评价体系构建研究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 江世银,陈皓东,张通,余履明(南京审计大学金融学院).借鉴国外经验加强对金融服务养老的审计监督[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 尹亮1,李明辉2(国网江苏省电力有限公司常州供电分公司;南京大学商学院).国家审计与内部审计协同过程中的关系研究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 蔡光程,曹丽霞,刘兴,余建波,陆明(国网山东省电力公司;同济大学机械与能源工程学院;国网山东省电力公司济宁供电公司).知识挖掘技术驱动的电网企业内部审计风险预警体系研究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 蔡夜穷(中远海运重工有限公司).基于平衡计分卡理论构建国有船舶修造企业内部经济责任审计评价体系研究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 李竹青,汪子林,曹培祥,鲍卿(国网安徽省电力有限公司).基于价值增值的电网企业风险管理审计实践[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 张君儒,刘格非,李春生,李镔(中国农业银行审计局直属分局).数字化转型背景下大型商业银行加强内审质量控制方法探究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 雷莉萍,吴晓斌,张瑞,刘雅丽(国网山西省电力公司).电网企业“大后台+强前端”工程数字化审计应用研究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 孟田(兰州财经大学).乡村振兴战略背景下基层财务审计的困境与对策研究[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 马楠1,杨雪2(国家外汇管理局潍坊市中心支局;国家外汇管理局高密市支局).贸易投资便利化政策落实情况专项审计案例[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 时现(南京财经大学).深化内部审计理论研究 提升内部审计实践价值[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 贺健,韦宝峰,牛新,蒋浙(中国石油审计服务成都中心).大数据环境下审前调查工作创新与实践[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 冯蒋银,林敏(浙江瑞安农村商业银行股份有限公司).农商银行内部审计分类综合评级管理模式初探及实证分析[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 曾小林(审计署审计科研所).加强对慈善类非营利组织审计工作的思考[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 高学勇(中铁九局集团有限公司).新时代背景下国有企业内部审计方法与途径[J].中国内部审计,2021,第5期
  • (中国五矿集团有限公司).开拓创新 砥砺前行 为公司高质量发展贡献力量 ——记中国五矿集团有限公司审计部审计督导处[J].中国内部审计,2021,第5期
  • (中国移动通信集团有限公司).开拓创新 做“科技强审”的排头兵 ——记中国移动通信集团有限公司内审部郭宇晨[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 刘向远(北新建材集团有限公司).浅析会计信息失真对国有企业发展的影响[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 胡洋齐(浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司).审计工作应当像山一样思考[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 刘海涛(中国铝业股份有限公司).国有大型制造企业设备维修风险及应对[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 李金华.李金华书法[J].中国内部审计,2021,第5期
  • (《中国内部审计》编辑部).《中国内部审计》投稿须知[J].中国内部审计,2021,第5期
  • (交通银行股份有限公司审计监督局).聚焦主业主责团建 打造交行内审铁军 ——记交通银行股份有限公司审计监督局信贷业务审计部[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 刘锡平(吉林省安图县审计局).基层涉农建设资金审计全覆盖的维度选择[J].中国内部审计,2021,第5期
  • 魏征,高长胜,刘国忠,周立建,王薇(山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂).企业双层双向互动经济责任审计模式探索与实践[J].中国内部审计,2021,第5期
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