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张君儒,刘格非,李春生,李镔(中国农业银行审计局直属分局).数字化转型背景下大型商业银行加强内审质量控制方法探究[J].中国内部审计,2021,第5期
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雷莉萍,吴晓斌,张瑞,刘雅丽(国网山西省电力公司).电网企业“大后台+强前端”工程数字化审计应用研究[J].中国内部审计,2021,第5期
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(交通银行股份有限公司审计监督局).聚焦主业主责团建 打造交行内审铁军 ——记交通银行股份有限公司审计监督局信贷业务审计部[J].中国内部审计,2021,第5期
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