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期刊文章列表

  • 彭斯慧,黄清玉(广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心).探索广西内部审计与国家审计融合的研究[J].中国内部审计,2022,第4期
  • 禹笑,冯莉(中国铁路广州局集团有限公司).提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地[J].中国内部审计,2022,第4期
  • 中国兵器工业江南工业集团有限公司(中国兵器工业江南工业集团有限公司审计部).锤炼“政治三力” 把握“审计三关” 政策跟踪审计助推高质量发展[J].中国内部审计,2022,第4期
  • 蔡冬梅(中国时代经济出版社有限公司).浅析研究型审计视角下的审计专业图书出版策略[J].中国内部审计,2022,第4期
  • 鲍国明(中国内部审计协会).发挥引领作用 积极谋划部署 推动内部审计和协会工作再上新台阶——在第七届理事会第五次会议上的工作报告[J].中国内部审计,2022,第4期
  • 刘倩倩(内蒙古自治区烟草公司锡林郭勒盟公司).品读百年党史 感悟内审精神[J].中国内部审计,2022,第4期
  • 张世敏,张志红(河北经贸大学).高校内部经济责任审计结果运用研究[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 张艳,周永钊(湖南工商大学会计学院).大数据审计在Z公司内部审计中的应用与探讨[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 薛文艳(太原学院财经系).注册会计师审计违规行为举报研究[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 雷洋昆,刘芝玮(北京大学).新时代高校内部审计新框架探析[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 何黎萍,王琪,朱文辉(中国工商银行内部审计局直属分局).打破“沉默螺旋” 促进发展和安全的动态平衡——基于商业银行内部控制环境研究[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 康长安(中国矿业大学).高校内部审计信息化建设研究[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 王立彦(北京大学光华管理学院).因应SDGs:内部审计边界扩展职能升级[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 董绪林(山东钢铁集团有限公司).基于国有企业发展和安全目标的新型审计监督体系研究[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 田长慧(中国人民银行淄博市中心支行).基层央行预算绩效管理审计实践与分析[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 李民,蔡鹏远(中国工商银行内部审计局西安分局).基于商业银行重大突发事件下的安全与韧性管理研究——以业务连续性管理审计为例[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 徐荧,严巍(中国移动通信集团安徽有限公司).国有企业审计整改多维质量评价模型构建研究[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 刘宏伟,韩梅(中国平煤神马能源化工集团有限责任公司).物资(设备)招标采购审计的创新实践[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 韩兵,杨宇平(四川大学).不良债权处置藏猫腻 银行资产受损失[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 中国建筑集团有限公司(中国建筑集团有限公司审计部).统筹推进常态化疫情防控和生产经营——新冠肺炎疫情影响专项审计案例[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 田桂林(安徽省亳州市谯城区审计局).基层国有粮食企业常见舞弊形式及审计应对思考[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 徐斌1,姚慧琴2(西北大学经济管理学院;国防大学政治学院西安校区军队司法工作系).充分发挥国家审计功能 助力“一带一路”高质量发展[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 曾嵘,郑勇,赵浩,龚莉(国网湖北省电力有限公司).做好疫情防控政策跟踪审计 助力复工复产推动高质量发展[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 赵伟伟(中国内部审计协会).论图书出版单位的风险管理与应对策略[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 刘亚飞(东营市财金投资集团有限公司).不忘初心 砥砺奋进 做新时代审计青年[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 张炜(国家能源投资集团有限责任公司).企业内部审计如何做好督促检查审计整改工作——基于系统论观点[J].中国内部审计,2022,第3期
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