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魏征,高长胜,刘国忠,周立建,王薇(山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂).企业双层双向互动经济责任审计模式探索与实践[J].中国内部审计,2021,第5期
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陈艳娇,许佳(南京审计大学政府审计学院).新时代强化国有企业党领导内部审计工作的研究[J].中国内部审计,2021,第4期
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柴莉,王建琼(西南交通大学).高校大型仪器设备使用绩效审计评价指标体系研究[J].中国内部审计,2021,第4期
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罗爽(中国人民银行济南分行).基于“三维”视角的基层央行重大政策措施贯彻落实情况审计[J].中国内部审计,2021,第4期
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于宙(中国出口信用保险公司).保险公司内部审计外包管理问题研究[J].中国内部审计,2021,第4期
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张恩勇(广东省农村信用社联合社).复杂网络技术在关联客户贷款集中度审计中的应用[J].中国内部审计,2021,第4期
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鲍国明.启航新征程 逐梦新发展[J].中国内部审计,2021,第4期
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李土瑞(吴川市审计局).GIS技术在基本农田保护经济补偿资金审计的应用探索[J].中国内部审计,2021,第4期
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王淅勤,陈旭,李淼(华中农业大学;中信资产管理有限公司华中分公司).民营企业内部审计:驱动因素与职能提升[J].中国内部审计,2021,第4期
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张思琦,朱晓林(华北电力大学).基于工期风险管理的高校基建工程进度审计研究[J].中国内部审计,2021,第4期
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梁美英,邵培樟(浙江财经大学).重大突发事件背景下的慈善组织审计研究[J].中国内部审计,2021,第4期
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李卫国(广西物资集团有限责任公司).新时代多元化国有企业集团公司内控体系优化研究 ——以W公司为例[J].中国内部审计,2021,第4期
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张建业(中国石油化工集团有限公司).创新审计项目组织方式 提高审计工作质量效率[J].中国内部审计,2021,第4期
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王斌(中国机械工业集团有限公司).内部审计对社会审计人力资源采购新模式 ——以国机集团内部审计工作为例[J].中国内部审计,2021,第4期
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景小青(中国水利水电第四工程局有限公司).央企境外工程项目远程审计实践[J].中国内部审计,2021,第4期
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韦繁章,韦继强,吴智广(广西北部湾银行).提升城市商业银行监事会监督效能的建议[J].中国内部审计,2021,第4期
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(水利部黄河水利委员会审计局).求创新 抓落实 重实效 为黄河流域高质量发展保驾护航 ——记水利部黄河水利委员会审计局预算执行审计处[J].中国内部审计,2021,第4期
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(广东省人民医院).胸有格局 创新思维 科技引领 助力医疗行业内部审计高质量发展 ——记广东省人民医院审计处原处长郑阳晖[J].中国内部审计,2021,第4期
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陈岸(中铁第六勘察设计院集团有限公司).勘察设计企业合同内部审计方法与整改要点[J].中国内部审计,2021,第4期
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彭砚芸(中冶集团财务有限公司).品味审计 成就精彩[J].中国内部审计,2021,第4期
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陈俊秀(中粮集团有限公司).攻坚克难 信念如炬 国际化审计“无时差” ——记中粮集团有限公司审计部陈俊秀[J].中国内部审计,2021,第4期
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倪利平(浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司).高利转贷危害大 严审严查不放松[J].中国内部审计,2021,第4期
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(国家税务总局督察内审司).牢记使命勇担当 真抓实干谱新篇 ——记国家税务总局督察内审司执法督察处[J].中国内部审计,2021,第4期
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李金华.李金华书法[J].中国内部审计,2021,第4期
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鲍国明.为奋进“十四五”谋好篇开好局起好步 ——在第七届理事会第四次会议上的工作报告[J].中国内部审计,2021,第4期
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郭强,孔令芳(中原银行股份有限公司).公司治理现代化进程中的商业银行内部经济责任审计:困境与出路[J].中国内部审计,2021,第4期
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高雅丽.审计机关如何有效运用内部审计结果[J].中国内部审计,2021,第4期
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周纹心,李碧宏(重庆师范大学).内部控制中监督、信用评级对企业财务绩效的影响研究[J].中国内部审计,2021,第3期
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陈妍(福建师范大学公共管理学院).公立医院政府采购的风险成因及优化路径[J].中国内部审计,2021,第3期
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