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期刊文章列表

  • (中国时代经济出版社有限公司).欢迎订阅[J].中国内部审计,2022,第3期
  • 许莉,铁心悦(南京审计大学政府审计学院).基于大数据理念的内部审计流程数字化研究——以财务审计为例[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 张君儒,李镔(中国农业银行总行审计局直属分局).数字化转型背景下大型国有商业银行强化总行本部内部审计方法探索[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 张心蕾,冯均科(西北大学经济管理学院).国家审计与内部审计协同研究[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 王燕夷(上海电气股份有限公司).评估内部审计增加的感知价值——基于服务绩效模型[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 刘蓓蓓,欧颖君,李水军,李国强(广东大鹏液化天然气有限公司).基于数据仓库的“审计魔方”在经济责任审计中的应用[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 张润硕,雷莉萍,刘亚丽,张瑞,吴晓斌,郝晋(国网山西省电力公司).电网企业大数据驱动的系统性风险审计模式构建与实践——基于发展和安全视角[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 刘庆锴,王良浩,蒋馨颖,黄蒙辉,陈吉(桂林银行股份有限公司).审计信息化保障城商行安全稳健运营应用研究[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 郑金秀(晋能控股电力集团有限公司).大数据审计技术方法在内部审计中的运用——以某集团公司销售业务专项审计为例[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 刘巍,曹迎春,张伟,钟震宇(中国移动通信集团有限公司).数智化在通信运营企业建设项目审计中的探索[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 于佑杰,田梅林,周华,刘亚鹏(国网甘肃省电力公司平凉供电公司;国网甘肃省电力公司).数字化审计助力领导干部履职精准评价体系落地[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 黄瑞华(泉州市第一医院).以内审促进医院经济合同管理探索[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 谌争勇(中国人民银行益阳市中心支行).以重大金融政策跟踪审计为抓手 助推国家惠民惠企政策落地生根[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 裘海寅(杭州师范大学审计处).助力科技创新 提升内审价值[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 杨立文(上海实业控股有限公司).国有企业非法定招标项目的采购风险及应对[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 谢志华(北京工商大学).审计场景变化助推审计方式变革[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 沈琦敏1,陈桂香2,张媛媛3(国网江苏省电力公司盐城供电公司;南京审计大学;南京医科大学附属南京医院).三维视角下企业战略决策审计研究[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 栾志霞,林建树,马霄(浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院).以设备成本效益审计服务决策实现科学管控[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 尹顺达,何晶,杨岚,项迎,于捷(南京浦口高新区审计部).深化政府园区内部审计监督效能路径研究[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 李宇(重庆富民银行股份有限公司).以平凡书写不凡[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 张军(国家开发银行武汉审计分部).聚焦精准性合规性有效性 推动长江大保护及绿色发展政策落实[J].中国内部审计,2022,第2期
  • 林礼谊(福建省国有资产管理有限公司).关于现代企业建立财务共享服务中心的分析与探讨[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 张金陆(云南省水文水资源局).行政事业单位财政专项资金审计监督现状及对策研究[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 黄萍萍(合肥师范学院).审计业务“两统筹”的理论与实践研究[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 鲍国明.推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 姚瑶(中国工商银行内部审计局南京分局).敏捷审计方法在商业银行内部审计中的应用研究——基于统筹发展和安全背景下的内部审计增值视角[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 刘桂江(西南财经大学天府学院).大学章程制度视角下内部审计促进高校治理优化研究[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 商思争(江苏海洋大学).大数据审计若干理论思考[J].中国内部审计,2022,第1期
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