首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊文章列表

  • 倪卫东(浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司).构建重大政策“123”网络巡审体系的探索与实践[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 孙波,李心悦(中国出口信用保险公司).Z保险公司内部审计机制变革初探:挑战与发展[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 盛卫平,魏澄宙,阎玺,谢慧敏,张翼霄,钱青烨(国网河南省电力公司;国网河南省电力公司经济技术研究院;南京审计大学).新形势下内部审计发现问题责任界定工作研究——以国网河南省电力公司为例[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 陈晓伟,许琦,黄德明,黄邦夏,李卫星(中国移动通信集团广东有限公司).审计视域下企业数据资产增值与防控管理的探索和实践[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 刘颖,崔蒙,刘华(国网江苏省电力有限公司检修分公司).电网企业经济责任审计评价体系实践研究——以J省电网检修公司所属运维站为例[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 刘丹丹,杨奕(复旦大学).高校建设工程管理审计整改效果提升措施的探讨[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 鲁晓东(中国城乡控股集团有限公司).基于社会投资人视角探究PPP项目内部审计策略的选择与运用——以JH城乡污水治理PPP项目审计为例[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 王延刚,聂顺林,孙建祥(国网青海省电力公司).电力企业任中经济责任审计探析[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 张志刚,徐鑫雅(中国移动通信集团有限公司).大数据技术在通信企业网络维修费审计中的创新实践[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 李金锐(中国东方航空集团有限公司).开展产业扶贫项目可持续发展评估 助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 王雪涛,胡佩(北京首都创业集团有限公司).统筹谋划重实效 多措并举促落实[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 王磊(中国农业银行股份有限公司审计局郑州分局).审计工作中要做到“四毋”[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 鲍国明(中国内部审计协会).奋进新征程 建功新时代[J].中国内部审计,2022,第1期
  • 陈梦捷,黄杰(十堰市审计局).一张加油卡引出的舞弊事件[J].中国内部审计,2022,第1期
首页 上一页 7 8 9 尾页 共有9页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966