首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊文章列表

  • 管小敏,李蓉(福州大学华中师范大学).“放管服”背景下高校科研经费审计的实践探索[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 荣欣,刘红生(浙江万里学院宁波鄞州农村商业银行股份有限公司).商业银行的多维度大数据风险挖掘审计技术应用研究[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 张晓瑜,闫丽娟(中国内部审计协会北京联合大学).内部审计在国有企业混合所有制改革中发挥作用的路径研究[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 殷允凤,王雪(中国人民银行枣庄市中心支行国家外汇管理局山东省分局).基于COSO风险管理框架和IIA新“三线模型”构建外汇检查执法风险管理与控制框架探析[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 许树仁(中华联合保险集团股份有限公司广州区域审计中心).保险集团公司内部审计数字化转型探索[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 夏军,李旭,李正毅,张蕾,赵雪,夏晓静(中国移动通信集团北京有限公司).大数据技术在内部经济责任审计中的应用探析[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 李凤雏(审计署内部审计指导监督司).深入研究探索 推动内部审计高质量发展[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 郑永娟,孟亚敏,张浩妹,徐征(国网天津市电力公司).基于“多环节·场景式”数字化技术的经济责任审计思考与探索[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 赵从水(中核四○四有限公司).大型企业财务治理探索[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 陈嘉琳,陆明媛,朱惠红,马文艺,何江(国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司南京财经大学).基于DSMM的电力企业信息安全管理审计探析[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 娄向阳(经济日报社).加强委托中介机构审计管理的实践探索[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 李秀恩,李庭燎,李智,杨琳(国网山东省电力公司南京审计大学).审计人员压力管理、职业能力建设与审计工作绩效的关系研究[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 周庆西(天津师范大学内部审计研究所).强化后续教育 理当未雨绸缪[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 郭志昊,陈超(国网江西省电力有限公司北京智芯微电子科技有限公司).浅谈国有企业内部审计与巡视巡察工作的融通[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 姚景铭(科学城(广州)投资集团有限公司).“十四五”时期国有企业内部审计工作发展路径[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 代彬(中国联通重庆市分公司).充分发挥内审职能 促进网络强国战略落地见效[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 张雅淇,杨荣美(兰州财经大学).国家审计助力“双循环”战略发展的路径研究[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 陶菁(安徽省马鞍山市公安局).公安审计人[J].中国内部审计,2021,第12期
  • (中国信达资产管理股份有限公司).查已病重实效 转方式防未病 为公司高质量发展贡献力量 ——记中国信达资产管理股份有限公司孙婕[J].中国内部审计,2021,第12期
  • (广西路桥工程集团有限公司).一朵绽放在建筑企业审计战线上的“报春梅” ——记广西路桥工程集团有限公司审计部黄新夏[J].中国内部审计,2021,第12期
  • (中国电力建设集团有限公司审计部).锐意创新服务大局 奋力谱写审计监督新篇章 ——记中国电力建设集团有限公司审计部[J].中国内部审计,2021,第12期
  • (故宫博物院).筑梦新时代,履职践初心 ——记故宫博物院审计处[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 厉理,罗振(国网浙江省电力有限公司).电网工程投资效益测算模型的探索与研究[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 陈丽(天津生态城投资开发有限公司).基于A单位“小金库”专项审计案例分析[J].中国内部审计,2021,第12期
  • 楼小莹(上海交通大学).基于大数据理念探究高校工程审计管理信息系统的构建[J].中国内部审计,2021,第11期
  • 冯琴(海南大学).高校内部审计工作质量提升路径研究[J].中国内部审计,2021,第11期
首页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有11页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966