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张丽艳,刘慧,赵丞博,马长富,甄宝(中国医学科学院北京协和医学院).卫生事业单位经济管理内控风险及防控措施研究[J].中国内部审计,2022,第12期
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张旦,楼松松,周致,唐舒雨(宁波通商集团有限公司).关于内部控制与风险防范体系的构建和研究[J].中国内部审计,2022,第12期
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国网无锡供电公司课题组.以大数据为基础的风险导向内部审计研究——以电力企业为例[J].中国内部审计,2022,第12期
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韩兵1,杨宇平2(四川大学;西北工业大学).企业内控管理存漏洞 员工铤而走险谋私利[J].中国内部审计,2022,第12期
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吴光辉(国能神东煤炭集团有限责任公司).煤炭行业工程项目风险管理实践——规范工程项目风险管理,打造安全合规工程建设[J].中国内部审计,2022,第12期
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李俊霞,贾美珊(山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)).基建项目全过程审计风险识别与策略研究[J].中国内部审计,2022,第11期
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王康宁(中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司).基于“三线模型”下内部审计转型升级研究——以推动国有企业安全高质量发展为主题[J].中国内部审计,2022,第11期
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袁亮亮,陈桥,陈瑜,陈洁洋(广州地铁集团有限公司).统筹发展和安全视角下的内部审计探索——基于广州地铁的案例研究[J].中国内部审计,2022,第11期
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刘业鑫(北京英大长安风险管理咨询有限公司).新发展格局下金融机构内部控制“四型”审计模式探讨[J].中国内部审计,2022,第11期
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许宁(中国注册会计师协会).审计揭示客户欠款背后的故事 助推公司销售业务内部控制提升[J].中国内部审计,2022,第11期
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王文全,陈齐英,刘栋(中国出口信用保险公司).充分发挥政策性金融机构内部审计作用 促进公司落实党和国家重大政策要求[J].中国内部审计,2022,第11期
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